关于阿坝县公路运输管理所
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一) 贯彻执行国家及省、州有关道路运输的方针、政策和法规,执行上级部门制定的有关规章、规范、标准和细则。
(二)负责全县公路客货运输、城市公交、出租汽车、车辆维修和检测、搬运装卸、运输服务行业的管理及监督、指导和协调。
(三)根据管理权限,审批道路客货运输、搬运装卸、汽车维修、运输服务行业的开业、停业及年度审验,核发经营许可证、道路运输证。
(四)具体负责道路运输管理部门统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理,负责初核、申报工作。
(五)具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单、票据等进行日常性的监督检查,并对违章者进行处罚,调解日常性运输纠纷。
(六)具体组织实施重点物资、大宗物资的运输,具体组织实施重要节假日旅客运输,具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。
(七)掌握本地运力与运量情况,按时向有关部门和上级交通运输部门提供需求信息,配合上级主管部门做好车辆投放、车辆结构和技术等级的调控工作,做好站点布局、建设、管理工作。
(八)负责运输市场源头管理,建立各种基础台帐。负责各类基础数据的收集、整理和上报,组织日常性运输市场调查,开展咨询和市场预测,制定本县行业发展计划,为上级制定发展规划和综合平衡工作提供依据。
(九)组织全县运输行业工作的经验交流及推广,负责对运输业户进行指导。
(十)负责本县运政人员培训和行风就是工作。
二、部门概况
县公路运输管理所属于参照公务员法管理的事业单位,设4个内设机构:办公室、财务统计股、运政业务股、安全检查股。
三、收支预算总体情况
2016年单位收入预算总额为110.8985万元,其中:当年财政拨款收入110.8985万元。相应安排支出预算110.8985万元,其中:社会保障和就业9.6716万元,医疗卫生3.1285万元,住房保障支出5.2095万元,商品和服务性支出8.1751万元,工资性支出44.2539万元,对个人和家庭的补助支出40.4598万元。
四、支出预算安排情况
县公路运输管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运政事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)按功能分类支出情况(按单位实际功能分类填写)
1、一般公共服务支出102.5605万元,主要用于单位人员工资、日常运转年度的经费支出。
2、医疗卫生支出3.1285万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
3、住房保障支出5.2095万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(二)按经济分类支出情况
1、工资福利性支出44.2539万元,主要包括单位在职人员工资。
2、商品和服务支出8.1751万元,主要包括日常运转年度的经费支出。
3、对个人和家庭的补助支出40.4598万元,主要包括单位退休人员工资等费用。
4、社会保障缴费支出12.8002万元,主要包括单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、失业保险及工伤保险等支出。
5、对个人和家庭的补助支出45.6693万元,主要包括单位退休人员工资及职工住房公积金等费用
附件1:2016年部门收支预算表
附件2:2016年部门财政拨款支出预算表
阿坝县公路运输管理所
2016年3月1日